2025汇总预算公开
平凉市机关事务管理局(汇总)
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)制定全市机关事务管理规章制度并监督实施,负责对市直机关事业单位、县(区)机关事务管理保障服务工作进行指导和监督。
(二)拟订市直机关事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全市机关后勤体制改革工作。
(三)负责市直机关事业单位国有资产使用管理工作。负责对市直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核,报送市财政局审批后,统一组织实施。
(四)负责市直机关事业单位房地产和机关用地管理工作,承担办公用房规划编制、建设监管、权属登记、使用调配、联合巡检等工作。制定市级党政机关办公用房管理办法,编制公共办公用房修缮计划,负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。
(五)负责市直机关事业单位公务用车(不含执法执勤用车,下同)保障、编制、标准和购置,指导监督下级党政机关公务用车管理工作。编制本级公务用车配备更新计划,会同财政部门制定公务用车运行费用定额标准,组织实施公务用车集中采购,加强公务用车服务平台建设。
(六)负责全市公共机构节能工作,制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施。负责全市公共机构节能工作的考评及能耗统计工作,审核全市新建公共机构节能改造项目的方案、建设监管、效果评价等工作。
(七)除市委、市政府机关外,其他部门机关事务后勤保障服务仍由各部门承担。
(八)负责市政府驻兰州办事处、西安办事处、北京联络处和平凉大厦的管理工作。
(九)承办市委、市政府和省机关事务管理局交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
单位内设有办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、驻外机构协调科、接待科、财审科。
(二)参照公务员法管理的事业单位
1、平凉市政府驻北京联络处
2、平凉市政府驻西安办事处
3、平凉市政府驻兰州办事处
(三)其他事业单位
平凉市市级机关公务用车服务中心、国有资产管理中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2025年收入预算4889.35万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算减少410.45万元,下降7.74%,下降的主要原因是一般公共预算财政收入减少了410.45万元、政府性基金收入增加了0万元、上年结转收入增加0万元,包括:一般公共预算收入410.45万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2025年支出预算4889.35万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款4889.35万元,比2024年预算减少410.45万元,下降7.74%,下降的主要原因是一般公共服务支出减少419.38万元、科学技术支出增加了0万元、文化旅游体育与传媒支出减少了0元、社会保障和就业支出增加了4.01万元、卫生健康支出增长了2.05万元、住房保障支出增长了2.86万元、转移性支出减少了0万元等。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.一般公共服务支出4969.57万元;
2.科学技术支出0万元;
3.文化旅游体育与传媒支出0万元;
4.社会保障和就业支出159.85万元;
5.卫生健康支出74.5万元;
6.住房保障支出104.81万元;
7.转移性支出0万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出4889.35万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年基本支出2031.76万元,比2024年预算增加33.17万元,增长1.66%,增长的主要原因是社会保障和就业支出等增加基本支出预算安排。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2857.59万元,比2024年预算减少242.41万元,下降7.82%,下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求,控制各项支出成本。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
2.公务接待费230万元,比2024年预算减少2万元,下降0.86%,下降的主要原因是控制接待成本,基本与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费638万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费638万元),比2024年预算增长253万元,增长65.71%,主要原因是公务用车运行费中包含了机关事务管理局公务车辆租赁、维修、保险等费用。
4.培训费0万元,比2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无。
5.会议费0万元,比2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因无。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费2112.47万元,比2024年预算减少1306.1万元,下降38.2%,下降的主要原因是减少了机关管理服务费的支出,控制了后勤服务的成本。
七、政府采购安排情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额875.17万元,其中:政府采购货物预算13.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算862.04万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值为8320.39万元,净值为4199.51万元。其中:办公用房6014.36平方米,价值2549.12万元;部门及所属预算单位共有公务用车75辆,价值3389.02万元;单价20万元以上的设备价值58.28万元。2025年拟采购固定资产约11.06万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。
(二)非税收入情况
2024年本部门共有0个单位涉及非税收入,2025年计划征收0万元。
(三)重点项目情况
1.项目名称:维修费项目
2.项目概括:1.市委机关院内平房维修改造工程(西一、西二、东二、东三、东四排);2.市政府机关大门及附属用房维修改造;3.市政府中楼屋面防水修缮工程;4.市政府西楼及附属用房屋面防水修缮工程 ;5.市委机关安保视频监控维护项目;6.市政府西楼门窗更换工程;7.市机要和保密局、市档案馆屋面防水改造工程;8.市政府办公楼屋面防水改造工程缺口工程;9.市委机关办公楼屋面防水工程情况工程;10.市委机关院落部分围墙改造及院坪维修工程;11.市委机关东三排部分平房维修改造工程缺口资金;12.市政府机关办公楼内墙增白项目;13.市政府机关废旧建筑拆除及院落整理项目;14.市委办公楼窗户改造项目。15.拆除安全鉴定结果为Dsu级的市工信局原办公楼。16.对市工信局原办公区排水系统进行改造,同时对原办公区东侧护坡进行加固维修。17.市水务局办公楼的房屋建构安全性等级为Dsu级两处办公楼承重结构承载力已不能满足正常使用要求,虽然办公楼内驻在单位已搬离,但院内仍有人员出入,存在安全隐患为消除安全隐患,需对市水务局原办公楼整体拆除,平整场地。18.对原平凉日报社西办公楼进行基础维修。具体包括:防盗栏、门、装饰、柜子等,墙面维修增白;会议室维修:地板修补、帘子、天花板;卫生间维修:洗面台、卫生间门、镜子、隔墙;外墙维修,屋面防水、雨棚、门台制作,楼道吊顶,窗帘盒子,三楼办公室隔墙、安装门,更换暖气罩;套装门维修、换锁20套;电路布线,水电暖管网维修,开关面板更换等。19.对原平凉日报社东办公楼及院落进行基础维修。具体包括:办公楼墙面增白,更换部分门、窗,更换部分房屋地板,304房屋增加隔墙、做窗、门等,更换部分暖气罩,更换灯具,维修部分吊顶,维修楼道塑胶地板,卫生间、水电暖管网维修,垃圾清理、保洁。对院内破损路面、马路砖进行修补,对门前绿化带、竹子等保护性开挖往北移栽,以拓宽门前路面,作为停车位,绿化带位移之后裸露地面铺贴户外砖,新作路面道沿,植物恢复栽培,对院内绿植进行修剪、整理等。20.市生态环境局办公楼的房屋建构安全性等级为Dsu级,两处办公楼承重结构承载力已不能满足正常使用要求,虽然办公楼内驻在单位已搬离,但院内仍有人员出入,存在安全隐患。为消除安全隐患,需对市水务局原办公楼整体拆除,平整场地。21.市政府机关院落及院内附属设施维修项目。22.市政府机关院内监控及照明设施维修项目。23.市政府机关中楼、西楼及职工文化活动中心维修项目。24.市政府机关院内绿化工程项目。
3.立项依据:《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中华人民共和国标准法》、《中央国家机关办公用房维修标准》、《省工程造价咨询服务收费项目和标准的批复》、《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关事业单位办公用房维修改造实施办法》、《市级行政事业单位国有资产处置管理办法(试行)》《平凉市党政机关事业单位办公用房管理实施办法》(平办发〔2019〕53号);2023年12月13日市政府第24次关于市工信局、市水务局、市生态环境局办公用房搬迁事宜的会议纪要;2023年12月21日市政府第48次常务会议纪要;市工信局原办公楼房屋安全鉴定报告。《平凉市党政机关事业单位办公用房管理实施办法》(平办发〔2019〕53号)《平凉市市级党政机关事业单位办公用房维修改造实施办法》(平管局发〔2020〕69号 )《平凉市机构改革方案》(平办字〔2024〕24号 )
4.实施主体:平凉市机关事务管理局。
5.实施周期:2025.01.01-2025.12.31。
6.年度预算安排:1000万元。
7.2025年预期目标:提升市政府机关事务管理水平;提高市政府机关后勤服务质量;市政府机关后勤保障实现精细化、规范化、标准化管理;安全、高效地完成危楼拆除工作,确保拆除过程中无人员伤亡和重大财产损失;按照规定的时间节点完成拆除任务,减少对周边环境和居民生活的影响;对拆除后的建筑垃圾进行妥善处理,符合环保要求;拆除该危楼后消除对周边居民楼及办公安全隐患。
(四)部门管理转移支付情况
2025年,部门管理转移支付0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,主要原因是无。
1.一般性转移支付0万元,具体项目有:
(1)xxx项目xxx万元;
(2)xxx项目xxx万元;
(3)xxx项目xxx万元。
2.专项转移支付0万元,具体项目有:
xxx项目xxx万元。
3.政府性基金转移支付0万元,具体项目有:
xxx项目xxx万元。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。2024年,我单位严格按照市财政局相关规定,以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则,组织开展了2024年专项资金绩效目标填报等工作,通过预算执行与绩效管理结合推进,有效保证了资金的安全高效支出。
(二)2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个,主要是机关事务管理服务专项经费项目、公共机构节能专项资金、公务接待经费、公车中心购买社会化服务(劳务派遣)经费、市工信局、水务局、自然资源局办公用房租赁、公务用车信息系统年维护费专项资金、聘任制司机经费、市委、市政府机关物业购买社会化服务、维修费、业务费、业务费及办公用房租赁费,涉及财政支出2857.04万元。其中:涉及一般公共预算项目12个,涉及财政支出0万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属4个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
11、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。
12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
13、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。
19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。
22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。
23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。
26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出
40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。
41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。
42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。
43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。
44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。
45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。
46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。
47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
90、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
91、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。
92、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。
平凉市机关事务管理局
2025年02月08日
汇总预算公开表.xlsx
平凉市机关事务管理局(汇总)2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xl
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