2023年度平凉市人民政府驻北京联络处部门决算

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2023年度

平凉市人民政府驻北京联络处部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

市政府驻北京联络处为参照公务员法管理事业单位,主要职能是:承担派出地党委、政府委托的工作,为本地区经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办事项;配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;强化公共服务和社会管理,为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。

二、机构设置

市政府驻北京联络处下设综合科。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2023年度年初结转和结余12.41万元,本年收入166.86万元,本年支出155.2万元,2023年度收、支总计均为179.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.12万元,增长17.05%,主要原因是:2023年增加人才工作经费和招商引资工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余12.41万元,本年收入166.86万元,本年支出155.2万元,年末结转和结余24.07万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.86万元,其中:财政拨款收入155.2万元,占93.01%;其他收入11.66万元,占7%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计155.2万元,其中:基本支出155.2万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为179.27万元。与上年相比,各增加26.12万元,增长17%。主要原因是2023年增加人才工作经费和招商引资工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出155.64万元,较上年决算数增加27.42万元,增长21%。主要原因是2023年增加人才工作经费和招商引资工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出155.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出138.37万元,占88.9%;科学技术支出8万元,占5%;社会保障和就业支出4.13万元,占2.6%;卫生健康支出2.42万元,占1.5%;住房保障支出2.27万元,占1.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.63万元,支出决算为155.64万元,完成年初预算的121.94%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为121.03万元,支出决算为138.37万元,完成年初预算的114.32%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费增加。

2.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是人才工作经费增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为4.18万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是下半年人员调出1人。

4.卫生健康支出年初预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为3.46万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是下半年人员调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.64万元。其中:

人员经费37.92万元,较上年决算数减少8.47万元,下降18.25%,主要原因是本单位有人员变动,减少一人。人员经费用途主要包括劳务派遣工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人的补助。

公用经费117.28万元,较上年决算数增加35.46万元,增长43%,主要原因是增加人才工作经费和招商引资经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10万元,支出决算为3.7万元,决算数小于预算数的主要原因是有公务用车维修费暂未支出,较上年决算数减少3.4万元,减少48%,主要原因是有公务用车维修费暂未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为3.7万元,决算数小于预算数的主要原因是有公务用车维修费暂未支出,较上年决算数减少3.4万元,减少48%,主要原因是有公务用车维修费暂未支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此类支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无此类支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无此类支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无此类支出。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出117.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加35.46万元,增长43.39%,主要原因是增加人才工作经费和招商引资经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金91万元,占一般公共预算项目支出总额的71%。从评价情况来看,2023年,市政府驻京联络处科学合理预算管理,依法依规资金支出,主动适应新形势新任务新要求,着力推进服务提质和效能提速,在外联络、招商引资、招才引智、服务保障、信访维稳、疫情防控、从严治党及内部管理等方面取得了较好的成绩,充分发挥了“联络驻地的窗口,对接发展的纽带,服务群众的平台”职能作用。资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务费、人才工作经费等3个项目绩效自评结果。

1.“业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极配合相关县区安全收留劝返赴京上访人员,配合北京市做好首都稳定有关工作;二是按时发放工资,临聘人员充分履职尽责。发现的主要问题及原因:缺乏有效的反馈机制。下一步改进措施:建立公平、严谨的考核标准,考核标准应该公开透明。业务费项目绩效自评情况:优秀。

2.“人才工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动我市高端人才引育,人才平台建设、提升人才素质、加强人才服务保障。二是促进全市经济发展。发现的主要问题及原因:绩效评估方法单一。下一步改进措施:优化绩效评估的方法,完善目标管理。人才工作经费项目绩效自评情况:优秀。

3.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:充分发挥职能作用,在外引内联、招商引资、接待服务等方面取得较好成绩。发现的主要问题及原因:招商活力不足、信息渠道不畅。下一步改进措施:因地制宜开展招商引资工作,发挥部门协同力。招商引资工作经费项目绩效自评情况:优秀。

三、部门绩效评价结果

资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果均为“优秀”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:

平凉市人民政府驻北京联络处

关于申请在市财政局网站公开部门决算的函

市财政局:

根据部门决算公开要求,现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺:对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

平凉市人民政府驻北京联络处   

2024年9月18日  

附件3:

2023年平凉市人民政府驻北京联络处市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

业务费

主管部门

平凉市机关事务管理局

实施单位

市政府驻北京联络处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65

65

65

10

100%

10

其中:当年财政拨款

65

65

65


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:充分发挥作用

100%

100%

10

10


指标2:






……






质量指标

指标1:充分发挥职能作用,在外引内联、招商引资、接待服务等方面取得较好成绩

≧90%

96%

20

20


指标2:






……






时效指标

指标1:及时完成上访人员的收留劝返工作

100%

100%

10

10


指标2:






……






成本指标

指标1:资金使用合规性

100%

100%

10

10


指标2:






……






效益指标

经济效益指标

指标1:按时发放工资,临聘人员充分履职尽责

100%

100%

10

10


指标2:服务我市经济发展有力

≧90%

96%

10

10


……






社会效益指标

指标1:积极配合相关县区安全收留劝返赴京上访人员,配合北京市做好首都稳定有关工作

100%

100%

10

10


指标2:推动我市进一步发展

100%

100%

5

5


……






生态效益指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:协助联络处工作顺畅,服务我市经济发展有力

100%

100%

5

5


指标2:






……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意

100%

100%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


说明

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年平凉市人民政府驻北京联络处市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

人才工作经费

主管部门

平凉市机关事务管理局

实施单位

市政府驻北京联络处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

8

8

8


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引进先进人才,助力我市发展

搭建人才发展平台,引进高层次人才,促进我市发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:举办各类人才专题交流会

5次

5次

20

20

无偏差

指标2:






……






质量指标

指标1:项目计划完成

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






时效指标

指标1:促进全市经济发展

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






成本指标

指标1:资金及时拨付

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






效益指标

经济效益指标

指标1:推动我市高端人才引育,人才平台建设

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






社会效益指标

指标1:提升人才素质

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






生态效益指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:加强人才服务保障

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






总分

100

100


说明

2023年平凉市人民政府驻北京联络处市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

招商引资

主管部门

平凉市机关事务管理局

实施单位

市政府驻京联络处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

18

10

100%

10

其中:当年财政拨款

18

18

18


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证各项工作的正常运转,保证党和政府招商引资任务在北京顺利完成

有效地保证招商引资各项工作的落实到位,充分发挥职能作用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:招商引资项目

2个

2个

15

15

无偏差

指标2:






……






质量指标

指标1:引进企业到位资金

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






时效指标

指标1:项目计划完成

100%

100%

15

15

无偏差

指标2:






……






成本指标

指标1:项目成本较低

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






效益指标

经济效益指标

指标1:充分发挥职能作用,在外引内联、招商引资、接待服务等方面取得较好成绩

100%

100%

15

15

无偏差

指标2:






……






社会效益指标

指标1:对企业受益的影响

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






生态效益指标

指标1:对市周边生态环境的影响

100%

100%

15

15

无偏差

指标2:






……






可持续影响指标

指标1:服务我市经济发展有力

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意

100%

100%

10

10

无偏差

指标2:






……






总分

100

100


说明

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景及目的

承担市委、市政府委托的工作,承办中央和国家机关有关部门交办事项,为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务,协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作等业务。配合北京市做好维护首都稳定的有关工作,及时妥善处理好本市进京的上访人员。开展招商引资活动,服务平凉经济社会发展。

2.项目预算安排及使用情况

项目预算65万元,其中:财政拨款65万元。项目资金于2023年到位65万元,资金到位率100%,资金使用率100%。我单位坚持厉行节约,通过提高年初预算细化程度、盘活财政存量资金、严格预算执行约束机制、强化审计与预算绩效评价结果应用等方式,加强预算源头约束,持续压减非急需非刚性支出,从严控制一般性支出,如严格控制会议费、公车运行费、差旅费管理。

3.项目计划内容及实施情况

市政府驻北京联络处业务费项目计划用于临时聘用人员工资支出、业务用房日常维修维护支出、信访维稳等业务费的相关支付内容完成支出,项目计划完成时间2023年12月。

4.项目组织管理

该项目组织的管理结构及具体实施流程,具体责任到人负责组织和实施,由综合科负责监督实施、执行相关管理制度,该项目严格按照业务费相关支出要求完成支出。

(二)项目绩效目标

1.总体目标

确保完成全年的联络协调、招商引资、信息传递、人才引进工作稳步有序地推进,进一步提升市政府驻京联络处协调能力,使与其职能相应的功能健全。

2.阶段性目标

保障市政府驻京联络处日常工作有序开展,保证政务畅通。

(三)项目实施情况分析

项目资金于2023年到位65万元,资金到位率100%;本年度我单位厉行节俭,按照相关会计制度,合理支出。

二、绩效评价工作情况

(一)评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性,效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

1.了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

2.发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题,并进行深入研究和分析;

3.针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题,提出有针对性和可行性的改进建议,为改善后续工作提供有效借鉴,以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

(二)评价对象及范围

本次项目绩效评价主要对象平凉市人民政府驻北京联络处业务费项目,评级范围包含了项目工作实施情况,经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性,项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员及单位的满意度因素。

(三)评价原则及方法

绩效评价应当遵循以下基本原则:

1.科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3.分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

4.绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、项目主要绩效及评价结论

(一)绩效分析

1.项目经济性分析

业务费项目根据资金用途编制项目预算细化明确了项目实施内容的资金投入使用量,预算内容与预算项目内容较匹配,未发现无关支出内容。资金拨付依据充分、合理。

2.项目效率性分析

项目实施过程中无干扰因素,项目完成率100%。

3.项目效益性分析

2023年,市政府驻京联络处科学合理预算管理,依法依规资金支出,主动适应新形势新任务新要求,着力推进服务提质和效能提速,在外引内联、招商引资、接待服务、信访维稳、从严治党及内部管理等方面取得了较好的成绩,充分发挥了“联络驻地的窗口,对接发展的纽带,服务群众的平台”职能作用。

(二)评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系,通过资料核查、数据分析等方式,对平凉市人民政府驻北京联络处业务费项目进行客观评价。依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级“优”。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)存在的问题

绩效指标内容不完整,指标值设置不够清晰、量化,不能够完整涵盖项目的重要方面,对工作内容无法做到精确衡量,不利于项目实施的整体进展。

(二)建议和改进举措

提高绩效业务水平。项目单位牢固树立绩效目标意识,保持目标和实际工作的一致性,根据实际情况申报科学,合理、高效、专业地设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化,为项目实施指定方向。项目实施过程中,及时发现并调整相关支出项。

2023年平凉市人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称

平凉市人民政府驻北京联络处

年度主要任务完成情况

任务名称

完成情况

预算数(万元)

其中:财政拨款

执行数(万元)

其中:财政拨款

任务1:机关工资福利支出

及时发放工资福利,提高工作人员的物质生活水平

44.88

44.88

33.34

33.34

任务2:机关商品和服务支出

保障了单位日常工作开展

82.75

82.75

117.28

117.28

任务3






……












金额合计





年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 目标1承担派出地党委、政府委托的各项工作目标2:配合北京市做好维护首都稳定有关工作目标3:为本地区经济社会发展服务 ……


 目标1完成情况:较好完成了派出地党委、政府交办的各项工作 目标2完成情况:妥善做好进京上访人员收留和劝返工作 目标3完成情况:招商引资取得实效,多渠道加大平凉特殊农产品宣传力度 ……

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

指标2

指标1:基本支出预算执行率

100%

100%

指标2:“三公经费”控制率

100%

100%

指标3:专项经费支出安排合理性

100%

100%

质量指标

指标1:财务管理制度健全性

100%

100%

指标2:政府采购合规性

100%

100%

……




时效指标

指标1资金支出进度

100%

100%

指标2:招商引资取得实效

100%

100%

……




成本指标

指标1:资产管理制度健全性

100%

100%


指标2:资产清查情况

100%

100%

……



……




效益指标

经济效益指标

指标1:招商引资工作全力推进

100%

100%

指标2本地区经济社会发展服务

100%

100%

……




社会效益指标

指标1贯彻落实党的二十大深化感悟思想

100%

100%

指标2:招才引智工作扎实

100%

100%

……




生态效益指标

指标1主动加强央企的联系

100%

100%

指标2



……




可持续影响指标

指标1:联络协调工作持续深入

100%

100%

指标2



……




……




满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意

100%

100%

指标2



……



……




部门单位整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)单位及预算基本情况。市政府驻北京联络处为参照公务员法管理事业单位,核定编制4人,截至2023年11月底,实有人数3人,12月实有人数2人。主要职能是:承担派出地党委、政府委托的工作,为本地区经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办事项;配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;强化公共服务和社会管理,为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。

(二)预算资金绩效目标。积极协助市委、市政府以及市直部门和县(市、区)做好与中央及国家有关部委的联络工作,做好重大项目的跟踪落实;积极联系衔接驻地企业做好招商引资工作;配合北京市做好维护首都的安全稳定工作;为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

2023年度财政拨款预算收入155.19万元,其中:人员经费46.19万元、公用经费109万元。

(二) “三公”经费情况

2023年度因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费9.4万元;公务接待费0万元。

三、绩效评价工作开展情况

评价范围和目的。对2023年预算资金管理、支出绩效情况全面进行自评,主要目的是加强预算资金支出规范管理,强化支出责任,提高资金使用效益,为以后年度预算资金使用分配提供有效支撑。

评价指标体系。指标体系包括产出、效益、满意度等3个一级指标。产出指标主要评价市政府驻京联络处联络衔接、协调服务、招商引资、维护稳定进行的主要工作;效益指标主要评价完成上述工作的质量和效益;满意度指标主要是服务对象对市政府驻京联络处完成上述工作的满意度评价。

评价方法。本着科学、规范、客观、公正的原则,按照评价指标、评价标准和评价规则,市政府驻京联络处就此项工作进行了专门研究,确定专门人员,对2023年工作完成情况进行了全面总结,对预算资金执行情况进行了全面自查,并根据评价指标进行了打分,形成了自评报告。

四、绩效评价情况及评价结论

(一)评价结论

2023年,市政府驻京联络处科学合理预算管理,依法依规资金支出,主动适应新形势新任务新要求,着力推进服务提质和效能提速,在外引内联、招商引资、接待服务、信访维稳、从严治党及内部管理等方面取得了较好的成绩,充分发挥了“联络驻地的窗口,对接发展的纽带,服务群众的平台”职能作用。

根据《平凉市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神,结合预算执行情况,市政府驻北京联络处预算执行情况绩效自评结果为“优秀”。

(二)绩效分析

2023年度财政预算总资金155.19万元,实际执行数155.19万元,执行率100%。

一是主动开展衔接联络和信息沟通,服务保障重大项目建设。主动加强与国家部委、解放军机关和有关央企的联系,深入跟踪衔接平凉机场、平庆快速铁路、灵台矿区开发、历史遗留废弃矿山生态修复示范等重大项目,为市委市政府赴京汇报衔接工作、争取项目资金进行了力所能及的前期衔接联络和后期跟进服务工作。二是不断强化与在京高校及高层次人才的对接交流,扎实推进招才引智。多渠道搜集平凉籍在京知名高校毕业生信息,主动开展对接交流,搭建校地合作平台,先后牵头举办2次平凉在京优秀人才座谈会和校园招聘活动;协助市中医医院积极推进人才柔性引进,建立知名专家工作室。三是积极协调搭建服务平台,提升招商引资实效。全方位收集企业、项目信息,利用现代传媒手段开展宣传推介和对接洽谈,牵头引进的崇信100MW风力发电建设项目已落地建设,中粮生物20万吨玉米淀粉糖项目可望近期签约。四是加大宣传推介力度,推进特色农产品销售。在新发地市场挂牌设置了平凉市农产品销售点和经销专柜,静宁苹果成为“甘味”特色农产品北京运营中心主要推介展销产品。德美苹果、静宁农品汇驻入中金公司端午、中秋等节日销售平台。9月份,协助市上相关部门成功举办平凉红牛静宁苹果北京推介会,平凉红牛品质得到北京相关餐饮企业负责人和名厨的充分肯定是加强沟通,妥善做好信访维稳工作。与市信访、公安等部门派驻丰台区科技园工作组建立了来京上访人员矛盾化解劝返联动机制,及时妥善做好进京上访人员的矛盾化解劝返,确保上访人员在京不逗留、不过夜,维护人代会、国庆和二十大等关键时间节点首都安全稳定。全年共收留劝返赴京上访人员9人(次)。是强化内部管理,提升服务质量水平。认真贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神,严格计量采购和厨房管理,杜绝任何形式的浪费现象发生。进一步健全完善资产管理、财务管理等制度办法,对各项工作逐环节逐节点再细化再明确,逐条逐项落实责任领导和责任人,形成了务实管用、责任可查、奖惩有据的制度体系。

五、存在问题及建议

由于预算经费不足,配套设施陈旧的问题不能及时得到解决,影响了项目衔接联络及接待服务等工作的开展。

建议加大对市政府驻北京联络处的招商引资、人才引进项目争取等方面的支持力度。


附件:驻京办2023年度部门决算公开样表.xls

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